![]() |
![]() |
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 28 sierpnia 2013 roku
w sprawie instrukcji do opracowania projektu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok oraz projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2036
Na podstawie pkt 3 załącznika do uchwały Nr XLII/486/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr VII/77/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2011 r.
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje
§ 1
§ 2
Do wykonania uchwały zobowiązuje się dyrektorów (kierowników) wojewódzkich jednostek organizacyjnych oraz dyrektorów wydziałów (komórek równorzędnych) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Zgodnie z poz. 3 i 4 szczegółowego harmonogramu prac budżetowych, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/77/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/486/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wydaje rokrocznie instrukcję do opracowania projektu budżetu na kolejny rok oraz projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Województwa Zachodniopomorskiego.
Niniejsza instrukcja do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Województwa na 2014 rok i lata następne zawiera podstawowe zasady do planowania budżetowego, wzory formularzy planistycznych oraz szczegółowe wskazówki dla poszczególnych uczestników procesu planowania budżetowego. Do prac planistycznych włączono następujące elementy:
- zaplanowanie wydatków nastąpi zgodnie z zatwierdzonymi limitami kwotowymi na wydatki bieżące i majątkowe(obejmującymi planowane na 2014 rok wielkości wydatków na przedsięwzięcia uzgodnione wg przewidywanego stanu Wieloletniej prognozy finansowej na dzień 17 września 2013 r.) – załącznik nr 3,
- połączenie budżetu tradycyjnego z budżetem w układzie zadaniowym, przy wykorzystaniu do tego celu nowego oprogramowanie do planowania budżetowego „PlanB” – załącznik Nr 2.
Planowany wskaźnik dotyczący wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, podany w Instrukcji informacyjnie, wynika z założeń do projektu budżetu państwa na 2014 rok przyjętych przez Radę Ministrów i opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w dokumencie pn. „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2014”.
Odnośniki:
[1] https://www.bip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/article/39457/sierpien_instrukcja_na_2014_popr%282%29.doc
[2] https://www.bip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/article/39457/sierpien_Instrukcja_na_2014_wzory%20z%20zadaniami.xls
[3] https://www.bip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/article/39457/sierpie%27n_instrukcja%20na%20%202014%20-%20zal%20Nr%203%20limity.pdf