![]() |
![]() |
Uchwała Nr 1045/19
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 13 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 za 2018 rok
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.2019 r., poz. 512 tj.), art. 9 ust. 1 pkt. 2 i art. 9 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2018 r., poz. 1431 tj. z późn. zm.) i art. 50 ust. 1 oraz art. 111 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
uchwala, co następuje:
§ 1
1. Zatwierdza się Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 -2020 za 2018 rok.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Panu Marcinowi Szmytowi.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Sprawozdanie roczne za rok 2018 jest czwartym sprawozdaniem z wdrażania Programu realizowanym zgodnie z art. 50 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, przygotowanym przez Województwo Zachodniopomorskie, czyli Instytucję Zarządzającą RPO WZ. IZ RPO zobligowana jest do terminowego przekazywania sprawozdań rocznych z realizacji RPO WZ do Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa oraz Komisji Europejskiej. Sprawozdanie roczne przesyłane jest do IK UP w terminie 140 dni po upływie okresu sprawozdawczego w przypadku sprawozdań składanych w 2017 r i 2019 r., bądź w terminie 110 dni po upływie okresu sprawozdawczego w przypadku sprawozdań składanych w pozostałych latach. Sprawozdanie przesyłane jest do widomości IK UP, co nie ogranicza prawa do ich opiniowania lub formułowania dodatkowych zapytań przez IK UP. Następnie Sprawozdanie przesyłane jest do KE w terminie do 30 czerwca danego roku w przypadku sprawozdań składanych w 2017 r. i 2019 r., bądź w terminie do 31 maja każdego roku w przypadku sprawozdań składanych w pozostałych latach.
Zgodnie z § 3, ust. 3 pkt. b Regulaminu Komitetu Monitorującego, do zadań Komitetu należy analizowanie i zatwierdzanie rocznych i końcowych raportów z wdrażania RPO WZ. Najbliższe posiedzenie KM planowane jest na 25 czerwca 2019 r.
Wedle powyższego, Wydział Zarządzania Strategicznego przedkłada Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego uchwałę dotyczącą zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 za 2018 r. Przedmiotowe sprawozdanie jest wersją Sprawozdania skorygowaną o uwagi IK UP oraz uwagi KE przesłane w trybie roboczej współpracy z przedstawicielem KE pełniącym funkcję desc offecer’a.
Postęp wdrażania RPO WZ 2014 – 2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r.
Program składa się z 10 Osi Priorytetowych (OP), na realizację których przeznaczone jest 1,6 mld euro dofinansowania Unii Europejskiej. Ok. 72% tych środków (1,15 mld euro) pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Są one przeznaczone na rozwój potencjału społeczno-gospodarczego poprzez wspieranie projektów zakładających wzrost zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości, rozbudowę infrastruktury wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej, poprawę ochrony środowiska.
Pozostałe 28% czyli ok. 450 mln euro budżetu Programu pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) ukierunkowanych zostało na wyrównywanie szans na rynku pracy, wzrost zatrudnienia, inwestycje w kapitał ludzki.
Podstawowe dane identyfikacyjne i finansowe Osi Priorytetowych są następujące:
Symbol osi | Nazwa osi | fundusz | Całk. koszty kwalifikowalne w EUR | Wkład UE w EUR |
|---|---|---|---|---|
OP1 | Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie | EFRR | 379 470 588 | 323 050 000 |
OP2 | Gospodarka niskoemisyjna | EFRR | 283 778 137 | 240 711 416 |
OP3 | Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu | EFRR | 74 117 647 | 63 000 000 |
OP4 | Naturalne otoczenie człowieka | EFRR | 113 413 700 | 96 401 645 |
OP5 | Zrównoważony transport | EFRR | 332 535 638 | 282 655 292 |
OP6 | Rynek pracy | EFS | 204 705 883 | 174 000 000 |
OP7 | Włączenie społeczne | EFS | 124 917 647 | 106 180 000 |
OP8 | Edukacja | EFS | 124 930 936 | 106 191 295 |
OP9 | Infrastruktura publiczna | EFRR | 170 588 236 | 145 000 000 |
OP10 | Pomoc techniczna | EFS | 75 352 433 | 64 049 568 |
Razem | 1 883 810 845 | 1 601 239 216 | ||
Program zakłada wsparcie zarówno w formie dotacyjnej (w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym) jak i w formie zwrotnej (Instrumenty Finansowe).
W ramach programu, w celu wsparcia zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, zastosowano narzędzie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dedykowane jest ono głównym ośrodkom wzrostu regionu (ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz ZIT Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego) i pozwala na optymalizację programowania celów rozwojowych tych obszarów i maksymalizację efektów wsparcia Programu. Inne obszary funkcjonalne wzmacniane są poprzez pakiet dedykowanych działań w ramach stworzonego w województwie autorskiego instrumentu terytorializacji - Kontraktu Samorządowego.
Od rozpoczęcia Programu do końca okresu sprawozdawczego:
Skumulowany (tj. liczony od początku realizacji) postęp rzeczowo-finansowy Programu w poszczególnych osiach priorytetowych oraz ogółem obliczany na podstawie liczby projektów a także wydatków kwalifikowalnych na etapie podpisanych umów oraz złożonych wniosków o płatność, przedstawiono w tabeli poniżej:
Oś priorytetowa | Koszty / wydatki kwalifikowalne | Liczba realizowanych projektów** | |||
w podpisanych umowach | we wnioskach o płatność | ||||
w EUR | % wykorzyst.* | w EUR | % wykorzyst.* | ||
OP1 | 255 680 386 | 67,38% | 106 593 240 | 28,09% | 261 |
OP2 | 211 139 787 | 74,40% | 42 460 805 | 15,25% | 290 |
OP3 | 31 352 665 | 42,30% | 8 434 517 | 11,76% | 52 |
OP4 | 79 244 509 | 69,87% | 30 171 558 | 26,93% | 89 |
OP5 | 259 841 454 | 78,14% | 146 842 900 | 44,18% | 46 |
OP6 | 99 567 822 | 48,64% | 43 546 540 | 21,59% | 166 |
OP7 | 62 149 890 | 49,75% | 17 015 275 | 13,82% | 143 |
OP8 | 81 833 152 | 65,50% | 25 266 751 | 20,32% | 354 |
OP9 | 125 065 733 | 73,31% | 20 934 888 | 12,71% | 78 |
OP10 | 37 717 013 | 50,05% | 23 823 301 | 31,86% | 38 |
RAZEM | 1 243 592 411 | 66,01% | 486 569 071 | 24,87% | 1 517 |
* % wykorzystania w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowanych przedstawionych w poprzedniej tabeli
** razem z projektami zakończonymi
Podsumowanie realizacji Programu w roku 2018:
Wszelkie dane liczbowe użyte w sprawozdaniu pochodzą z Centralnego Systemu Teleinformatycznego „SL2014” wspierającego realizację programów operacyjnych i projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020. Dane te zostały pobrane wg stanu aktualności (tj. obecności w systemie SL2014) na dzień 31 grudnia 2018 r.
Odnośniki:
[1] https://www.bip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/zaldouchwnr104519.zip